根據區財政局《關于批復2018年度區級部門預算的通知》,我單位在清遠市清城區政府門戶網站信息公開欄公開本單位的部門預算信息,現將信息公開如下:
一、單位職責:
1、貫徹執行黨和國家關于檔案工作的路線、方針、政策、法律、法
規,依法對全區檔案工作統籌規劃、宏觀管理,負責轄區內有關單位檔案資料的接收、征集、鑒定、整理以及館藏檔案史料的研究、編纂工作,為社會各階層提供檔案信息。
2、進行黨史研究,開展地方志的編纂工作。貫徹執行上級有關黨史、
地方志工作的指示,負責搜集、編寫、組織黨史、地方志有關的材料、圖片等;認真做好本區域內黨史、地方志工作的規劃、征集、編纂、出版、發行等工作。
二、機構設置:
1、辦公室;2、監督指導股;3、史志股;4、檔案管理股。
三、部門預算表格:
詳見清城區檔案館2018年部門預算表格(1-8)
四、預算執行情況分析:
(一)關于清城區檔案館2018年度收入支出預算總體情況說明
清城區檔案館2018年度收入總計 472.37萬元,支出總計472.37 萬元。與2017年相比,預算收入和預算支出分別增加21.62萬元,增長4%,主要原因:增加社會養老保險費。
(二)關于清城區檔案館2018年度收入預算情況說明
本年收入合計 472.37萬元,其中:財政撥款收入472.37萬元,占100 %;上級補助收入0 萬元,事業收入0萬元,經營收入0 萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0 萬元。
(三)關于清城區檔案館2018年度支出預算情況說明
本年支出合計472.37萬元,其中:基本支出307.04萬元,占 65 %;項目支出165.33萬元,占35 %,上繳上級支出0萬元,經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0 萬元。
(四)關于清城區檔案館2018年度財政撥款收入支出預算總體情況說明
清城區檔案館2018年度財政撥款收支總預算472.37萬元。與2017年相比,預算收入和預算支出分別增加21.62萬元,增長4%,主要原因:增加社會養老保險費。
(五)關于清城區檔案館2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
清城區檔案館2018年度財政撥款基本支出472.37萬元,其中:人員經費349.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經費123.12 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、商品和服務支出等費用。
(七)關于清城區檔案館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明
清城區檔案館2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,公務用車購置及運行費支出預算為3萬元,公務接待費支出預算為3萬元。2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數比2017年度減少1.22萬元,主要原因是:減少接待費支出預算。
(八)關于清城區檔案館2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明
清城區檔案館沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算表沒有數據。
五、專業名詞解釋:
財政撥款收入:指區財政當年撥付的資金。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
附件:清城區檔案館2018年部門預算公開表格(1-8).xls